Central de Ajuda
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Cadastros
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Gestão de Estoque
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Gestão de Vendas
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Erros e Rejeições NFes
- Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e
- Rejeição 220: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação
- Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de NF-e
- Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada
- Rejeição 234: Inscrição Estadual do Destinatário não vinculada ao CNPJ
- Rejeição 240: Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente
- Rejeição 245: CNPJ Destinatário não cadastrado
- Rejeição 302: Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário
- Rejeição 321: NF-e de Devolução de Mercadoria não possui Documento Fiscal Referenciado
- Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição 386: CFOP não permitido para o CSOSN informado
- Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
- Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 611: GTIN (EAN) inválido
- Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
- Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
- Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
- Rejeição 726: NF-e sem a informação de endereço do destinatário
- Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1
- Rejeição 770: CFOP Inexistente
- Rejeição 778: Informado NCM inexistente
- Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
- Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
- Rejeição 900: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão
- Rejeição 999: Erro não catalogado
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Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
Ocorre quando o valor total do produto está divergente do valor unitário de comercialização e/ou quantidade comercial.
No menu do sistema, selecione a NF-e desejada em Vendas/Documentos Fiscais/NF-e, na aba Dados da Venda/Produtos, selecione o produto desejado e faça a correção dos valores.
Verificar na aba Totais se o campo “Valor total dos produtos” está com o valor correto.
Salve as alterações e tente emitir a NF-e novamente.